|
1
|
FD /0687/24
|
Základná škola kpt.J.Nálepku
|
Komenský s.r.o.
|
BezKriedy Plus sprístupnenie d
|
80.00
|
09.01.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
2
|
FD /0688/24
|
Základná škola kpt.J.Nálepku
|
Alza. cz. a.s.
|
Adaptéry USB
|
242.28
|
09.01.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
3
|
FD /0689/24
|
Základná škola kpt.J.Nálepku
|
NOMILAND s.r.o.
|
Maxi kocka pre I.st.
|
65.80
|
09.01.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
4
|
FD /0690/24
|
Základná škola kpt.J.Nálepku
|
Firma Košík – siete s.r.o.
|
Hádzanárske siete
|
239.41
|
09.01.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
5
|
FD /0691/24
|
Základná škola kpt.J.Nálepku
|
Z + M servis a.s.
|
Oprava tlačiarne
|
120.00
|
09.01.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
6
|
FD /0692/24
|
Základná škola kpt.J.Nálepku
|
RAABE-odbor.nakladateľatv
|
Výchovný program v kocke
|
35.00
|
09.01.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
7
|
FD /0693/24
|
Základná škola kpt.J.Nálepku
|
Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o
|
Vodné do 17.12. 2024
|
3.02
|
09.01.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
8
|
FD /0694/24
|
Základná škola kpt.J.Nálepku
|
Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o
|
Vodné stočné
|
392.37
|
09.01.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
9
|
FD /0695/24
|
Základná škola kpt.J.Nálepku
|
RAABE-odbor.nakladateľatv
|
Odmeňovanie zamestnancov r.24/
|
35.00
|
09.01.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
10
|
FD /0696/24
|
Základná škola kpt.J.Nálepku
|
Slovenský plynárensky
|
Plyn XI./24
|
12902.39
|
09.01.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
11
|
FD /0697/24
|
Základná škola kpt.J.Nálepku
|
ducondi s.r.o.
|
Oprava kotlov v starej budove
|
960.00
|
09.01.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
12
|
FD /0698/24
|
Základná škola kpt.J.Nálepku
|
CEVA+s.r.o.
|
Posilňovňa pre žiakov športove
|
126.00
|
09.01.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
13
|
FD /0699/24
|
Základná škola kpt.J.Nálepku
|
ELHA Komplet, s.r.o.
|
Revízie elektrospotrebičov
|
2436.00
|
09.01.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
14
|
FD /0700/24
|
Základná škola kpt.J.Nálepku
|
ELHA Komplet, s.r.o.
|
Revízie bleskozvodov
|
3600.00
|
09.01.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
15
|
FD /0701/24
|
Základná škola kpt.J.Nálepku
|
FALADRO
|
Hydroxid sodný
|
38.95
|
09.01.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
16
|
FD /0702/24
|
Základná škola kpt.J.Nálepku
|
Bratislavská vodárenská s
|
Vodné 30.11.-29.12.2024
|
581.47
|
09.01.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
17
|
FDŠ/0329/24
|
Základná škola kpt.J.Nálepku
|
Bohuš Šesták
|
potraviny
|
2076.70
|
09.01.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
18
|
FDŠ/0330/24
|
Základná škola kpt.J.Nálepku
|
Bohuš Šesták
|
potraviny
|
106.92
|
09.01.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
19
|
FDŠ/0331/24
|
Základná škola kpt.J.Nálepku
|
Lunys s.r.o.
|
potraviny
|
6673.71
|
09.01.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
20
|
FDŠ/0332/24
|
Základná škola kpt.J.Nálepku
|
zdravé ovocie
|
potraviny
|
790.06
|
09.01.2025
|
Faktúra
|
|

|