1
|
FD/0075/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
EKOHEAT s.r.o.
|
Odvoz kuchynského odpadu 1/25
|
302.58
|
06.03.2025
|
Faktúra
|
|

|
2
|
FD/0076/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
FixIS s.r.o.
|
Služby za správu IT 1/25
|
2311.03
|
06.03.2025
|
Faktúra
|
|

|
3
|
FD/0077/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Verejnoprospešné služby
|
Orez stromov
|
1316.10
|
06.03.2025
|
Faktúra
|
|

|
4
|
FD/0078/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Slovenský plynárensky
|
Plyn 1. polrok škol. byt
|
102.00
|
06.03.2025
|
Faktúra
|
|

|
5
|
FD/0079/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Slovenský plynárensky
|
Plyn 1/25 ZŠ, ŠJ
|
869.00
|
06.03.2025
|
Faktúra
|
|

|
6
|
FD/0080/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o.
|
Terapeutické karty Reziliencia
|
29.60
|
06.03.2025
|
Faktúra
|
|

|
7
|
FD/0081/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Slovenský plynárensky
|
Plyn 2/25 ŠJ, ZŠ
|
842.00
|
06.03.2025
|
Faktúra
|
|

|
8
|
FD/0082/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
FixIS s.r.o.
|
Prerábka rozvodu internetu
|
693.27
|
06.03.2025
|
Faktúra
|
|

|
9
|
FD/0083/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
FixIS s.r.o.
|
Montáž interaktívnych obrazovi
|
595.32
|
06.03.2025
|
Faktúra
|
|

|
10
|
FD/0084/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
RAABE-odbor.nakladateľatv
|
Časopis ŠKD od A po Z
|
49.70
|
06.03.2025
|
Faktúra
|
|

|
11
|
FD/0085/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
AQUA PRO EUROPE a.s.
|
Voda do dávkovačov
|
132.33
|
06.03.2025
|
Faktúra
|
|

|
12
|
FD/0086/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Z + M servis a.s.
|
Toner
|
84.97
|
06.03.2025
|
Faktúra
|
|

|
13
|
FD/0087/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
EDOS-SMART s.r.o.
|
Seminár – Správa registratúry
|
93.00
|
06.03.2025
|
Faktúra
|
|

|
14
|
FD/0088/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Energie2, a.s.
|
Záloha na elektrinu ZŠ a ŠJ 3/
|
2775.00
|
06.03.2025
|
Faktúra
|
|

|
15
|
FD/0089/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Energie2, a.s.
|
Elektrina záloha ŠKD 3/25
|
513.00
|
06.03.2025
|
Faktúra
|
|

|
16
|
FD/0090/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Energie2, a.s.
|
Elektrina záloha Tv, ŠH 3/25
|
547.00
|
06.03.2025
|
Faktúra
|
|

|
17
|
FD/0091/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Ing. Martina Bakošová – HACCP
|
Školenie hygiena potravín
|
413.00
|
06.03.2025
|
Faktúra
|
|

|
18
|
FD/0092/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Slovenská Deratizačná s.r.o.
|
Čistiace práce a dezinfekcia k
|
1880.00
|
06.03.2025
|
Faktúra
|
|

|
19
|
FD/0093/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Školská jedáleň
|
Stravovanie zamestnancov 2/25
|
2551.89
|
06.03.2025
|
Faktúra
|
|

|
20
|
FD/0094/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Z + M servis a.s.
|
Prenájom tlačiarní 2/25
|
79.96
|
06.03.2025
|
Faktúra
|
|

|