|
1
|
FD/0216/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
ELHA Komplet, s.r.o.
|
Odstránenie porúch na elektroi
|
7279.84
|
22.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
2
|
FD/0217/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Havarijná služba s.r.o.
|
Vodoinštalačné práce – havária
|
984.00
|
22.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
3
|
FD/0218/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
VZT KOCÁK s.r.o.
|
Čistenie klimatizácií
|
745.38
|
22.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
4
|
FD/0219/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
IN-kanál spol.s.r.o.
|
Monitoring-elektromechanické č
|
369.00
|
22.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
5
|
FD/0220/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
|
Žiak so ŠVVP I.st.
|
50.30
|
22.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
6
|
FD/0198/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
IMD Solutions s.r.o.
|
Služby IT
|
5412.00
|
19.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
7
|
FD/0199/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
SCONTO Nábytok s.r.o.
|
Stolík
|
24.90
|
19.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
8
|
FD/0200/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
FireAlarm s.r.o.
|
Štvrťročná kontrola EPS – ŠH
|
323.24
|
19.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
9
|
FD/0201/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Energie2, a.s.
|
Elektrina 4/2026 ZŠ, ŠJ
|
2949.59
|
19.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
10
|
FD/0202/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Energie2, a.s.
|
Elektrina Tv a ŠH 4/2026
|
428.20
|
19.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
11
|
FD/0203/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Energie2, a.s.
|
Elektrina ŠKD IV./2026
|
576.46
|
19.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
12
|
FD/0204/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Energie2, a.s.
|
Plyn 4/2026
|
11519.29
|
19.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
13
|
FD/0205/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Energetika Slovensko, a.s.
|
Elektrina škol. byt 4/2026
|
26.94
|
19.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
14
|
FD/0206/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Daniel Baček-Kominárstvo, Krby
|
Kontrola a čistenie komínov 1.
|
466.44
|
19.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
15
|
FD/0207/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
AD HOC Malacky
|
Služby za plavecké váhy 4/2026
|
279.00
|
19.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
16
|
FD/0208/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Z + M servis a.s.
|
Prenájom tlačiarní za 4/2026
|
423.46
|
19.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
17
|
FD/0209/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
TOPSET Solutions s.r.o.
|
WinCITY Pokladňa licencia na 5
|
173.43
|
19.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
18
|
FD/0210/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
IN-kanál spol.s.r.o.
|
Havárijná oprava vodovodného a
|
12034.32
|
19.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
19
|
FD/0211/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
IN-kanál spol.s.r.o.
|
Havárijné čistenie kanalizácie
|
405.90
|
19.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
20
|
FD/0212/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
ELHA Komplet, s.r.o.
|
Oprava elektroinštalácie
|
1597.91
|
19.05.2026
|
Faktúra
|
|

|