|
1
|
FD/0184/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Z + M servis a.s.
|
Prenájom tlačiarenských zariad
|
79.96
|
06.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
2
|
FD/0185/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
ASC Applied Software Cons
|
Aktualizácia programu aSc Doch
|
43.00
|
06.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
3
|
FD/0186/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Kalibrovanie PK s.r.o.
|
Kalibrácia
|
46.00
|
06.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
4
|
FD/0187/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
TEAMVIEWER GERMANY GMBH
|
Team Viewer – licencia do máj
|
234.68
|
06.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
5
|
FD/0188/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Kone s.r.o.
|
Kontrola a servis výťahov
|
168.05
|
06.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
6
|
FD/0189/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Bratislavská vodárenská s
|
Vodné 4/2026
|
1490.71
|
06.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
7
|
FD/0190/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
HASHO spol. s.r.o.
|
Revízia hasiacich prístrojov-m
|
79.95
|
06.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
8
|
FD/0191/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
|
Poruchy učenia u žiakov č.17
|
55.30
|
06.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
9
|
FD/0192/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Slovak Telekom a.s.
|
Internet, pevná linka
|
53.66
|
06.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
10
|
FD/0193/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Slovak Telekom a.s.
|
Mobily
|
476.43
|
06.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
11
|
FD/0194/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Verlag Dashofer
|
Online knižnica -predpisy pre
|
286.48
|
06.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
12
|
FD/0195/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Školská jedáleň
|
Stravovanie zamestnancov 4/202
|
3647.05
|
06.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
13
|
FD/0196/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
EI NoLi Group SK s.r.o.
|
Upratovacie služby za 4/2026
|
12546.00
|
06.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
14
|
FD/0197/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Data Security Consulting s.r.o.
|
Služby GDPR 4/2026
|
374.17
|
06.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
15
|
FD/0170/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Seyfor Slovensko a.s. Vema
|
Služby programu VEMA
|
467.03
|
04.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
16
|
FD/0171/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
|
Kurikulum v ZŠ č.2
|
47.60
|
04.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
17
|
FD/0172/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o
|
Vodné a stočné 9.1.-31.3.2026
|
508.85
|
04.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
18
|
FD/0173/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o
|
Vodné I.Q/2026
|
8.50
|
04.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
19
|
FD/0174/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Z + M servis a.s.
|
Tonery
|
319.38
|
04.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
20
|
FD/0175/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Z + M servis a.s.
|
Tlačové zariadenia – kúpa
|
2.46
|
04.05.2026
|
Faktúra
|
|

|