|
1
|
FD/0170/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Seyfor Slovensko a.s. Vema
|
Služby programu VEMA
|
467.03
|
04.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
2
|
FD/0171/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
|
Kurikulum v ZŠ č.2
|
47.60
|
04.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
3
|
FD/0172/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o
|
Vodné a stočné 9.1.-31.3.2026
|
508.85
|
04.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
4
|
FD/0173/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o
|
Vodné I.Q/2026
|
8.50
|
04.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
5
|
FD/0174/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Z + M servis a.s.
|
Tonery
|
319.38
|
04.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
6
|
FD/0175/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Z + M servis a.s.
|
Tlačové zariadenia – kúpa
|
2.46
|
04.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
7
|
FD/0176/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
|
ŠKD od A-Z
|
51.00
|
04.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
8
|
FD/0177/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Alanata a.s.
|
Montáž a dodávka kabeláže pre
|
21281.74
|
04.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
9
|
FD/0178/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Alza.sk s.r.o.
|
Stropné svietidlo
|
155.37
|
04.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
10
|
FD/0179/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
|
Školská jedáleň 4/26
|
50.80
|
04.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
11
|
FD/0180/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Energie2, a.s.
|
Plyn ŠJ + nadstavba
|
915.00
|
04.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
12
|
FD/0181/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
STOPKRIMI, s.r.o.
|
Ročná pravidelná kontrola EPS
|
1656.93
|
04.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
13
|
FD/0182/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
STOPKRIMI, s.r.o.
|
Údržba bezpečnostného systému
|
66.08
|
04.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
14
|
FD/0183/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
STUDIO H+H s.r.o.
|
Náhradné diely do krovinorezov
|
990.19
|
04.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
15
|
FDŠ/0086/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Lunys s.r.o.
|
potraviny
|
5069.65
|
04.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
16
|
FDŠ/0087/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
QUALITED s.r.o.
|
potraviny
|
289.17
|
04.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
17
|
FDŠ/0088/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Lunys s.r.o.
|
potraviny
|
2091.16
|
04.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
18
|
FDŠ/0089/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Lunys s.r.o.
|
potraviny
|
22.00
|
04.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
19
|
FDŠ/0090/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Bohuš Šesták
|
potraviny
|
183.61
|
04.05.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
20
|
FDŠ/0091/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Bohuš Šesták
|
potraviny
|
1546.46
|
04.05.2026
|
Faktúra
|
|

|