|
1
|
FD/0144/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Energie2, a.s.
|
Elektrina ŠJ, nadstavba 4/2026
|
915.00
|
20.04.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
2
|
FD/0145/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Z + M servis a.s.
|
Prenájom tlačových zariadení
|
79.96
|
20.04.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
3
|
FD/0146/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Kone s.r.o.
|
Kontrola a servis výťahu
|
161.61
|
20.04.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
4
|
FD/0147/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Bratislavská vodárenská s
|
Vodné 3/2026
|
1463.09
|
20.04.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
5
|
FD/0148/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Slovak Telekom a.s.
|
Pevné linky, internet
|
53.66
|
20.04.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
6
|
FD/0149/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Slovak Telekom a.s.
|
Mobily
|
480.57
|
20.04.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
7
|
FD/0150/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Z + M servis a.s.
|
Služby za kliky tlačiarne
|
282.52
|
20.04.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
8
|
FD/0151/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o
|
Stočné 3/2026
|
925.27
|
20.04.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
9
|
FD/0152/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Školská jedáleň
|
Stravovanie zamestnancov za 3/
|
4403.63
|
20.04.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
10
|
FD/0153/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
EKOHEAT s.r.o.
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
662.97
|
20.04.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
11
|
FD/0154/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
EI NoLi Group SK s.r.o.
|
Upratovacie služby 3/2026
|
12546.00
|
20.04.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
12
|
FD/0155/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
IMD Solutions s.r.o.
|
Za služby IT 3/2026
|
5412.00
|
20.04.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
13
|
FD/0156/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Data Security Consulting s.r.o.
|
Služby GDPR 3/2026
|
374.17
|
20.04.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
14
|
FD/0157/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Seyfor Slovensko a.s. Vema
|
Služby mzdov. programu -VEMA
|
92.09
|
20.04.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
15
|
FD/0158/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
AD HOC Malacky
|
Služby za plavecké dráhy 3/202
|
372.00
|
20.04.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
16
|
FD/0159/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Energie2, a.s.
|
Vyúčtovanie za elektrinu Tv, Š
|
565.15
|
20.04.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
17
|
FD/0160/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Energie2, a.s.
|
Vyúčtovanie za elektrinu – ŠKD
|
653.63
|
20.04.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
18
|
FD/0161/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Energie2, a.s.
|
Vyúčtovanie za elektrinu ZŠ, Š
|
3279.66
|
20.04.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
19
|
FD/0162/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Elektročas spol. s r.o.
|
Servis audiovrátnika
|
369.00
|
20.04.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
20
|
FD/0163/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Energetika Slovensko, a.s.
|
Elektrina za 3/2026 škol. byt
|
26.94
|
20.04.2026
|
Faktúra
|
|

|