|
1
|
FD/0047/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
FireAlarm s.r.o.
|
Štvrťročná kontrola EPS ŠH
|
323.24
|
02.03.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
2
|
FD/0048/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Verlag Dashofer
|
Online knižnica r. 2026 do 22.
|
246.62
|
02.03.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
3
|
FD/0049/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Golem Slovakia s.r.o.
|
Sťahovanie kuchynského zariade
|
780.00
|
02.03.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
4
|
FD/0050/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
RVC Michalovce
|
Školenie Organizačný poriadok
|
45.00
|
02.03.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
5
|
FD/0051/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
RVC Michalovce
|
Školenie Pracovný poriadok ško
|
45.00
|
02.03.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
6
|
FD/0052/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
BAT SPORT 96 s.r.o.
|
Škola v prírode
|
1800.00
|
02.03.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
7
|
FD/0053/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o
|
Stočné
|
18.16
|
02.03.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
8
|
FD/0054/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Z + M servis a.s.
|
Prenájom tlačových zariadení
|
79.96
|
02.03.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
9
|
FD/0055/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Bratislavská vodárenská s
|
Vodné
|
2455.65
|
02.03.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
10
|
FD/0056/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Školská jedáleň
|
Stravovanie zamestnancov 1/202
|
2792.24
|
02.03.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
11
|
FD/0057/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
ELHA Komplet, s.r.o.
|
Revízie elektrospotrebičov
|
2715.84
|
02.03.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
12
|
FD/0058/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Kone s.r.o.
|
Servis výťahov
|
161.61
|
02.03.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
13
|
FD/0059/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Energie2, a.s.
|
Plyn – ŠJ, novostavba
|
915.00
|
02.03.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
14
|
FD/0060/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
ducondi s.r.o.
|
Oprava vykurovacieho systému
|
3050.40
|
02.03.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
15
|
FD/0061/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
DAFFER spol.s.r.o.
|
Dosky na stoly NB
|
900.00
|
02.03.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
16
|
FD/0062/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Lindström
|
Prenájom rohoží
|
568.90
|
02.03.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
17
|
FD/0063/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Slovak Telekom a.s.
|
Pevné linky, internet
|
53.66
|
02.03.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
18
|
FD/0064/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Slovak Telekom a.s.
|
Mobily
|
479.26
|
02.03.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
19
|
FD/0065/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Ing. Tomáš Janíček
|
Lyžiarsky výcvik 48 žiakov
|
7200.00
|
02.03.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
20
|
FD/0066/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
ANDINA, s.r.o
|
Lopatky na posyp
|
39.50
|
02.03.2026
|
Faktúra
|
|

|