|
1
|
FD/0361/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o
|
Stočné 8./25
|
866.00
|
17.09.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
2
|
FD/0362/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Golem sťahovanie s.r.o.
|
Sťahovanie kuchynského zariade
|
590.00
|
17.09.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
3
|
FD/0363/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Taktik vydavateľstvo s.r.o.
|
Učebnice zo ŠR I.st.
|
4964.00
|
17.09.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
4
|
FD/0364/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
KANAL M.P.S. s.r.o.
|
Čistenie lapačov tukov
|
252.15
|
17.09.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
5
|
FD/0365/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
CERNANOVA s.r.o.
|
Športové pomôcky
|
4905.10
|
17.09.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
6
|
FD/0366/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Mgr. Ján Čerňan
|
Športové potreby
|
2000.00
|
17.09.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
7
|
FD/0367/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
|
ŠKD od A po Z
|
50.20
|
17.09.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
8
|
FD/0368/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Orbis Pictus Istropolitana
|
Učebnice zo ŠR I.st.
|
4494.00
|
17.09.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
9
|
FD/0369/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
MgA. Zuzana Michalinová
|
Odznaky pre prváčikov
|
203.45
|
17.09.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
10
|
FD/0370/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Union poisťovňa a.s.
|
Úrazové poistenie žiakov ZŠ
|
3305.79
|
17.09.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
11
|
FD/0371/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Lamitec, spol. s.r.o.
|
Popisovače na tabule
|
594.46
|
17.09.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
12
|
FD/0372/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
APM Technik s.r.o.
|
Lampy do projektorov
|
1378.49
|
17.09.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
13
|
FD/0373/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Richard Šrobár – Littera
|
Učebnice zo ŠR II.st.
|
462.50
|
17.09.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
14
|
FD/0374/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Richard Šrobár – Littera
|
Učebnice zo ŠR II.st.
|
967.00
|
17.09.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
15
|
FD/0375/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
AG sport s.r.o.
|
Hádzanárske lopty – krúžky VP
|
682.00
|
17.09.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
16
|
FD/0376/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Bratislavská vodárenská s
|
Vodné 8/25
|
664.13
|
17.09.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
17
|
FD/0377/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
FALADRO
|
Materiál na údržbu
|
233.20
|
17.09.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
18
|
FD/0378/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
AQUA PRO EUROPE a.s.
|
Voda do dávkovačov
|
195.04
|
17.09.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
19
|
FD/0379/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Seven Peaks s.r.o.
|
Pracovná odev, obuv ŠJ
|
195.00
|
17.09.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
20
|
FD/0380/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Kone s.r.o.
|
Revízia a kontrola výťahu 8/25
|
161.61
|
17.09.2025
|
Faktúra
|
|

|