|
1
|
FD/0103/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Z + M servis a.s.
|
Prenájom tlačiar. zariadení
|
79.96
|
17.03.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
2
|
FD/0104/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Bratislavská vodárenská s
|
Vodné 2/2026
|
2785.69
|
17.03.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
3
|
FD/0105/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Kone s.r.o.
|
Servis výťahov
|
161.61
|
17.03.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
4
|
FD/0106/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Školská jedáleň
|
Stravovanie zamestnancov 2/202
|
2441.12
|
17.03.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
5
|
FD/0107/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Great Spirit s.r.o.
|
Služby spojené s chodom prenaj
|
892.40
|
17.03.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
6
|
FD/0108/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Slovak Telekom a.s.
|
Internet, pevná linka
|
53.95
|
17.03.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
7
|
FD/0109/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Slovak Telekom a.s.
|
Mobily
|
475.54
|
17.03.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
8
|
FD/0110/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Energie2, a.s.
|
Vyúčtovanie za elektrinu 2/202
|
640.54
|
17.03.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
9
|
FD/0111/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Energie2, a.s.
|
Vyúčtovanie za elektrinu ZŠ a
|
2946.64
|
17.03.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
10
|
FD/0112/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Energie2, a.s.
|
Vyúčtovanie za elektrinu ŠKD 2
|
567.52
|
17.03.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
11
|
FD/0113/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
EKOHEAT s.r.o.
|
Odber kuchynského odpadu 2/202
|
464.94
|
17.03.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
12
|
FD/0114/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Lindström
|
Prenájom rohoží
|
552.63
|
17.03.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
13
|
FD/0115/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o
|
Stočné 2/2026
|
925.27
|
17.03.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
14
|
FD/0116/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
AKS group s.r.o.
|
Inštalačný materiál na opravy
|
564.32
|
17.03.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
15
|
FD/0117/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Indícia, s.r.o.
|
Softvér na 1 rok Programovanie
|
290.00
|
17.03.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
16
|
FD/0118/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
AD HOC Malacky
|
Služby za plavecké dráhy 2/202
|
93.00
|
17.03.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
17
|
FD/0119/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
|
Škola – manažment, ekonomika,
|
53.00
|
17.03.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
18
|
FD/0120/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Energie2, a.s.
|
Vyúčtovanie za plyn 2/2026
|
15060.89
|
17.03.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
19
|
FD/0121/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Data Security Consulting s.r.o.
|
Služby GDPR 2/2026
|
374.17
|
17.03.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
20
|
FD/0122/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Slovenská pošta, a.s.
|
Poštové služby 2/2026
|
49.10
|
17.03.2026
|
Faktúra
|
|

|