|
1
|
OBJ/0001/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
RKP REAL INVEST, s.r.o.
|
Výmena poškodeného kotla v p
|
4229.00
|
27.02.2026
|
Objednávka
|
|

|
|
2
|
OBJ/0002/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Energy MAX s.r.o.
|
Oprava a uvedenie do prevádzky
|
166027.64
|
27.02.2026
|
Objednávka
|
|

|
|
3
|
FD/0001/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Z + M servis a.s.
|
Prenájom kopírky 12/2025
|
79.96
|
30.01.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
4
|
FD/0002/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Lindström
|
Prenájom rohoží 12/2025
|
560.46
|
30.01.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
5
|
FD/0003/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Kone s.r.o.
|
Revízia výťau
|
161.61
|
30.01.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
6
|
FD/0004/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
AQUA PRO EUROPE a.s.
|
Ročný prenájom dávkovačov vody
|
1306.26
|
30.01.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
7
|
FD/0005/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Data Security Consulting s.r.o.
|
Služby GDPR 12/2025
|
344.40
|
30.01.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
8
|
FD/0006/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Energie2, a.s.
|
Elektrina 12/2025 Tv, ŠH
|
121.11
|
30.01.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
9
|
FD/0007/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Energie2, a.s.
|
Elektrina 12/2025 ŠKD
|
195.07
|
30.01.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
10
|
FD/0008/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Energie2, a.s.
|
Elektrina 12/2025 ZŠ, ŠJ
|
756.02
|
30.01.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
11
|
FD/0009/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Školská jedáleň
|
Stravovanie zamestnancov 12/20
|
2831.95
|
30.01.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
12
|
FD/0010/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Z + M servis a.s.
|
Servisný poplatok – Tlačiarne
|
193.48
|
30.01.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
13
|
FD/0011/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Slovak Telekom a.s.
|
Mobily
|
487.03
|
30.01.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
14
|
FD/0012/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Slovak Telekom a.s.
|
Internet, pevné linky ŠJ, ZŠ
|
54.21
|
30.01.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
15
|
FD/0013/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o.
|
Bezpečnostné sim karty r. 2026
|
176.52
|
30.01.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
16
|
FD/0014/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Bratislavská vodárenská s
|
Vodné 12/2025
|
1080.16
|
30.01.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
17
|
FD/0015/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Maxim s.r.o.
|
Školenie ročné zúčtovanie dane
|
366.54
|
30.01.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
18
|
FD/0016/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Bldg Finnabair Tech Park
|
Hrnčeky ŠJ
|
1140.20
|
30.01.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
19
|
FD/0017/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
IMD Solutions s.r.o.
|
Služby IT 12/2025
|
5412.00
|
30.01.2026
|
Faktúra
|
|

|
|
20
|
FD/0018/26
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Eurokomp group s.r.o.
|
Upratovacie služby 12/2025
|
7454.00
|
30.01.2026
|
Faktúra
|
|

|