|
1
|
FD/0470/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Maroš Neuberg-NEUMA.N
|
Kuchynské potreby do ŠJ
|
9883.85
|
27.10.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
2
|
FD/0471/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Nezisková organizácia RECYKLOHRY
|
Príspevok pre informácie k env
|
50.00
|
27.10.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
3
|
FD/0472/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Alza.sk s.r.o.
|
Leukoplasty do lekárničky
|
57.32
|
27.10.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
4
|
FD/0473/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
DraDar s.r.o.
|
Inštalačný materiál na údržbu
|
526.15
|
27.10.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
5
|
FD/0474/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Alza.sk s.r.o.
|
Vodovodné batérie
|
124.38
|
27.10.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
6
|
FD/0475/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Seyfor Slovensko a.s. Vema
|
Poplatky za služby mzdov. prog
|
439.36
|
27.10.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
7
|
FD/0476/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
FixIS s.r.o.
|
Za Služby IT 9/25
|
2311.03
|
27.10.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
8
|
FD/0477/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
CENTRALCHEM s.r.o.
|
Vratka platby – učebné pomôcky
|
-51.54
|
27.10.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
9
|
FD/0478/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o
|
Stočné 10/25
|
866.00
|
27.10.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
10
|
FD/0479/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Petr Mrázek
|
Servis kanalizačných systémov
|
369.00
|
27.10.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
11
|
FD/0480/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
AITEC s.r.o.
|
Človek a spoločnosť – učebnice
|
804.45
|
27.10.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
12
|
FD/0481/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
ABCedu, a.s.
|
Učebnice zo ŠR – Matematika A
|
689.00
|
27.10.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
13
|
FD/0482/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Education Initiative s.r.o.
|
Učebnice zo ŠR – AJ I.st.
|
670.73
|
27.10.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
14
|
FD/0483/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
ŠEVT
|
Školské tlačivá
|
628.65
|
27.10.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
15
|
FD/0484/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
ducondi s.r.o.
|
Revízia plynovej kotolne
|
2706.00
|
27.10.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
16
|
FD/0485/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
DataWex s.r.o.
|
Školenie -rozúčtovanie miezd
|
98.40
|
27.10.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
17
|
FD/0486/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
PROEKO – Inštitút vzdelávania s.r.o.
|
Školenie odmeňovanie zamestnan
|
98.00
|
27.10.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
18
|
FD/0487/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Unique SR s.r.o.
|
Servis a oprava nápojového zar
|
96.56
|
27.10.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
19
|
FD/0488/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Alza.sk s.r.o.
|
Umývačka riadu – učebňa chémie
|
451.89
|
27.10.2025
|
Faktúra
|
|

|
|
20
|
FD/0489/25
|
Základná škola kpt. J. Nálepku
|
Z + M servis a.s.
|
Toner
|
84.97
|
27.10.2025
|
Faktúra
|
|

|